Акт сверки в разрезе организаций
Контекстный отчет Акт сверки теперь можно подготовить отдельно для каждой организации.
Отчет позволяет проверить состояние взаиморасчетов между конкретными контрагентами на определенную дату. Ранее, отчет "Акт сверки" можно было сформировать только для компании в целом.
В акте сверке появилась возможность группировать документы по договорам и получать отдельное сальдо по каждому договору.
При подготовки сверки выберите договор, по которому необходимо сделать сверку, или используйте группировать по договорам.
После заполнения анализируйте результаты в целом и по договорам, сверяйте с данными контрагента.
Корректировка долга, сверка взаиморасчетов и взаимозачет в 1С: УНФ
Для контроля взаиморасчетов с контрагентами в конфигурации 1С:УНФ используется документ Сверка взаиморасчетов. Найти документ можно как в разделе Продажи, так и в Закупках.
Сверка проводится как с физ.лицами, так и с организациями в несколько шагов. В документе эти шаги отражены как статусы:
создан- сверка создана в 1С и передана контрагенту для ознакомление;
на сверке- контрагент получил свой экземпляр сверки и сравнивает данные в нем со своей учетной информацией. Расхождения фиксируются на закладке Сведения от контрагента;
сверен- обе стороны обсудили выявленные неточности, пришли к единому мнению и подписали результат.
Документ может быть сформирован как по нашей инициативе, так и по запросу клиента/поставщика. Во втором случае при создании Сверки взаиморасчетов сразу устанавливают статус на сверке и заполняют документ данными из документа контрагента.
Печать Сверки доступна как в исходном варианте, так и с данными контрагента.
Разногласия по Сверке фиксируются документом Корректировка долга. Он будет доступен после установки флага в разделе Компания- Администрирование-Продажи- флаг возле пункта Корректировка долга
Этот документ универсален. С его помощью в 1С отражают следующие операции:
переуступка долга покупателя;
переуступка долга поставщика;
корректировка долга покупателя;
корректировка долга поставщика;
зачет аванса покупателя;
зачет аванса поставщика.
Форма документа меняется в зависимости от выбранного вида операции.
Для подтверждения проведение взаимозачета из документа Корректировка печатаем Акт взаимозачета и отправляем контрагенту.
Если после сверки возникла необходимость оприходовать затраты для дальнейшего распределения, можно воспользоваться документом Прочие затраты( расходы). Он размещен в разделе Компания-Финансовые операции.
Обязательные поля в шапке документа- подразделение и корреспонденция( чаще всего расходы будущих периодов). В табличной части нужно указать заказ покупателя и счет, на которые будут распределены расходы, а также деятельность, вследствие выполнения которой они возникли.
Акт сверки взаморасчетов с отбором по договору УНФ
Хотелось бы еще снизу перед Конечным сальдо строчку «Обороты за период».
(1) Да, да, да… Мне мои пользовали об этом уже сказали, всвязи с этим выкладываю акт с оборотами в краткой форме.
Столкнулся с ошибкой.
При формировании акта сверки в отчете указывается первая собственная фирма из списков фирм хотя движения по этой фирме нет.
При выборе собственной фирмы с которой велись расчеты, отчет выводится пустой.
(3) Хм… Может в настройке параметров учета стоит «вести учет по компании»…? Тогда в любых отчетах будет так… (для этого случая надо иначе настраивать отчеты…)
В кратком варианте в шапке отчета не печатается ФИО бухгалтера и Котрагент.
Хотя на представленном скрине контрагент есть..
(5) А у контрагента есть полное наименование?
Ага, полное наименование есть. Что самое интересное — в полном варианте все это печатается ).
Только что проверил еще раз. Сейчас печатается и контрагент и ФИО бухгалтера. Единственное различие между «вчера» и «сейчас» — это версия платформы. Вчера была 8.2.14 (тестовая), а сейчас 8.2.13. Вот так :). Все работает. Еще раз спасибо:).
Под 8.2.14 работает совсем не корректно и что самое обидное не могу понять в чём конкретно проблема.
Было бы интересно доработать отчет при не выбранном договоре, сальдо нач. и кон. в целом по контрагенту.
Потому что если не указать договор а сальдо есть по нескольким, то оно получается интересное.
Спасибо.Пригодилось.Обороты за период, тоже бы хотелось увидеть.
(9) Хорошо, посмотрю как будет время… А скрины можно с интересными результатами?
(10) Обороты в краткой форме итак есть (второй файлик на инфостарте)… Или какие-то другие обороты нужны?
(4) Спасибо за доработку, пользовался предыдущем вариантом, с отбором по договорам еще удобнее. Как только обойти «вести учет по компании». чтобы выводилось по собственному конкретному юрлицу….
(12) Проблема в том, что, когда идет учет по компании, 1с во все регистры записывает упр. организацию, а не ту, которая в документе. Один из вариантов обхода (быстро, но не очень красиво) Все действия -> Изменить Вариант -> Выделяем «Отчет» -> Вкладка «Отбор» -> Добавляем «Регистратор.Организация» и устанавливаем необходимую организацию. Отбор будет работать, но в печ. форме будет упр. организация. Вариант можно сохранить для будущего использования.
Спасибо, завтра попробую.
Давно хотел печатную форму исправить — чтоб как в Бух или КА было — типа типовая…
Очень много на тему «Акт сверки взаиморасчетов» разных публикаций…
Чем конкретно эта отличается от других, из названия не ясно, будет ли работать в нестандартной конфе…
Что и требовалось доказать:
Ошибка получения информации набора данных
Ошибка в запросе набора данных
<(33, 4)>: Таблица не найдена «РегистрНакопления.РасчетыСПокупателями.Остатки»
<<?>>РегистрНакопления.РасчетыСПокупателями.Остатки(&НачалоПериода, ) КАК РасчетыСПокупателямиОстатки
К сожалению, в отчете используются специалазированные регистры, которые не в каждой конфе есть…
Более универсальный подход — использовать рапространенные регистры.. А лучше вообще использовать план счетов, самое лучшее решение! Тогда будет работать на большинстве конф.
(17) Название не смутило? (Акт сверки взаморасчетов с отбором по договору УНФ)
Назначение не смутило?
(Конфигурации: 1C:Управление небольшой фирмой
Внешний отчет, обработка для 1С: Предприятие 8.2)
В каждой УНФ релизов 1.2, 1.3, 1.4!
Очень много на тему «Акт сверки взаиморасчетов» разных публикаций…
Чем конкретно эта отличается от других, из названия не ясно, будет ли работать в нестандартной конфе…
Правда много? Ну, можно пруфлинки хотябы на пяток разных публикаций акта сверки взаиморасчетов для Управления Небольшой Фирмой?
(Дальше комментировать надоело…)
Но в 8.2.14 не отображается Конечное сальдо.
(19) dll, Когда перейду на 14/15 платформу обязательно проверю работоспособность, допишу, если надо будет, и выложу…
Пользовались вашим отчетом, очень нравилось, но прешли с 13 на 15 платформу, перестало нач. сальдо и кон. сальдо отображаться, где посмотреть чтобы исправить?
Если кому надо — пишите, выложу.
В общем выложил для 8.2.14.
Писал для себя, так что косяки тоже имеют место быть.
Отлично , завтра попробуем…
Спасибо, нужный в хозяйстве отчётик, непойму только, как отредактировать в шапке отчета организацию (шрифт и сдвиг)!? А то как то не эстетично смотрится…
Открыть Макеты -> ОсновнаяСхемаКомоновкиДанных вкладка Макеты — а там как у обычных макетов все меняется (Правой кнопкой -> Свойства и т.д.).
Я все пересмотрел, но на макете этой области не нашел(первая строка, должно присутствовать слово «организация»), парадокс.
А… Я кажется понял, — имеется ввиду группировка (текст которой: организация и название) (маленькими такими буквочками написанное)?…
Тогда: Зайти в ОсновнуюСхемуКомоновкиДанных, вкладка «Настройки», Позиционируемся на группировке «Организация» (щелкаем 1 раз мышкой на ней), ниже есть надпись «Настройки:» жмем на «Организации» (Рядом с кнопочкой «Отчет», которая в данный момент активна), потом выбираем вкладку «Условное оформление», жмем кнопку «Добавить» (зеленый плюсик или кнопка ins), в появившейся строке выбираем «Оформление» и там в полях «цвет текста,цвет фона, шрифт, отступ, автоотступ» и т.д. выбираем как должен отображаться текст группировки (текст которой: организация и название) и там уже эксперементируем вволю :-).
Спасибо автору. В практической работе типовой акт (что встроен в 1с) часто не подходит. Этот намного лучше, по крайней мере как вариант его можно рассматривать.
Удалось исправить «маленькие буквочки», теперь все прилично выглядит, автору спасибо, особенно за графический ответ!
Изменил поля для Организации и Контрагента на ПолноеНаименование но для Получателя, где выводится должник, не осилил!